審計中文選擇 - 會計

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審計中文選擇兩題

1.審計人員通常會對內部控制重大之弱點,與客戶溝通改進事宜,下列何者是較適當的
處理程序?

(B)應做更深入之分析及研擬,再提出書面的改進建議
(C)依據「一事不再理之法理」,曾提出建議者已盡己責,即可不必重複敘述
(D)若管理當局不擬改進,則應說明此一情形並於必要時修改查核意見

Ans:(C) 【95.台大】

不知道這題答案有沒有錯,(C)選項一開始就覺得怪怪的,就把它排除掉了,沒想到最後

答案是它,有點驚訝。我選(D),但再看一次這個選項也覺得怪怪的,不滿意。有沒有人

可以幫我解釋(B)、(C)、(D)對和錯的原因?
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2.若審計人員發現內部稽核已執行充分之控制測試並管理當局提出內部控制系統有效之稽
核報告,則通常應如何因應較為適宜?

(B)可信任其功能而針對未稽核事項進行查核以強化其效果
(C)仍可評估其獨立性及有效性而有限度信任其查核工作

Ans:(B) 【95.台大】

我是覺得應該先有(C),評估完再決定要不要信任,信任才執行(B)選項,但不知道為什麼

答案是(B)?有沒有人可以教我?

謝謝了~~

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All Comments

Connor avatarConnor2011-04-10
剛剛翻了別本書(都一樣是補習班給的題目)
Megan avatarMegan2011-04-11
1.答案變成(B)...好像比較可以接受
Brianna avatarBrianna2011-04-16
2.答案變成(C)...也跟我想的一樣
Hedy avatarHedy2011-04-18
怎麼可以給不同的答案Q___Q 會被誤導耶~
Lily avatarLily2011-04-19
有人看到其他答案,或是覺得哪個答案比較合理嗎?
Susan avatarSusan2011-04-19
1.又在金永勝的書上看到答案是(C)... (嘆氣)
Queena avatarQueena2011-04-22
第一題 @@金老師有說過!他不改善是他家的事~講過就別再
講..
Ingrid avatarIngrid2011-04-27
第二題 公報有講過,有效的內部稽核可以減少部份查核工作
Jack avatarJack2011-04-30
感謝你~原來答案都沒錯...我再回去重讀公報~
Linda avatarLinda2011-05-05
sorry~更正第二題答案,在林蕙真書上看到,確定是(C)了
Agatha avatarAgatha2011-05-07
一直改來改去很抱歉~"~