借虛轉實的問題 - 會計

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※ 引述《ikaryshinji (白熊是我,我是白熊)》之銘言:
LinHenry:應收如果在跨期間前已收到,那應該是借銀行存款貸應收 02/04 17:27
LinHenry:次期的預收款項和次期的租金收入做分錄 02/04 17:28
LinHenry:如果你的意思是在期末造成資產、負債同時虛增的話 02/04 17:30
LinHenry:會計師查帳會幫你重分類掉,但是內部作帳這樣是許可的 02/04 17:31

其實我有考慮過這樣子,不過其實這就是公司那邊在問的事情 Orz||,

我有這樣子考慮過,雖然說開出去的發票金額是六萬元,但是因為尚未

實現,所以僅就已經承認的二萬元部分做分錄,其於四萬元部分,待實

際兌現時再承認,於是:


12/1開立發票時:

借:應收款項 20,000
貸:租金收入 20,000

並做備忘錄註明,待次年度兌現時承認:

借:銀行存款 60,000
貸:應收款項 20,000
貸:租金收入 40,000

這樣子處理。


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Kelly avatarKelly2010-02-04
應收如果在跨期間前已收到,那應該是借銀行存款貸應收
Bethany avatarBethany2010-02-05
次期的預收款項和次期的租金收入做分錄
Tom avatarTom2010-02-06
如果你的意思是在期末造成資產、負債同時虛增的話
Kelly avatarKelly2010-02-09
會計師查帳會幫你重分類掉,但是內部作帳這樣是許可的