兩題審計內控方面選擇 - 會計

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1.在研究與評估委託人的內部控制結構之後,查核人員認為此結構之設計良好並且如預先

之意圖一般地運作。在此情況下,查核人員最可能

(A)執行在查核程式中列出的測試即可 (B)決定可以預防或偵測出錯誤或舞弊的控制程

序 (C)不事先增加決定的證實測試範圍 (D)決定交易是否依gaap加以記錄且編制



我的疑問是這一題我刪到剩下a跟c,最後的答案是c,不過我想知道a到底錯在哪裡






2.下列哪一項是遵行查核獲取查核證據時,查核人員應注意之事項?

(A)遵照交易流程進行查核,以了解內部控制支作業細節

(B)個科目是否遵照GAAP執行會計處理

(C)內部會計控制在所屬之查核年度是否運作

(D)個科目之會計處理是否遵照上期做前後一致的處理


答案是C,不過我覺得這一題感覺ABCD都說得通,想請問一下為什麼要選C不選ABD



謝謝大家







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m0608a:霸凌兄弟就是爽04/07 19:59
chenyusen:霸凌兄弟就是爽04/07 19:59
gogoeric:爽啥04/07 19:59
srmember:爽就對了 問那麼多04/07 19:59
atzer2002:霸凌兄弟就是爽 04/07 19:59

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All Comments

Leila avatarLeila2011-04-16
霸凌兄弟就是爽
Zenobia avatarZenobia2011-04-18
霸凌兄弟就是爽
Audriana avatarAudriana2011-04-18
爽啥
Rosalind avatarRosalind2011-04-22
爽就對了 問那麼多
Bethany avatarBethany2011-04-22
霸凌兄弟就是爽
Oliver avatarOliver2011-04-25
第一題感覺A和C相對應.A覺得按照原先計畫.C因為內控好而
Quintina avatarQuintina2011-04-28
減少證實測試.第二題我搬出成本效益原則XD 除了答案外
Oscar avatarOscar2011-05-03
選項皆是會計處理的細項.每個處理都看.太累了..直接看內
Valerie avatarValerie2011-05-04
部稽核部門設的內部控制運作,比較快(大規定包含小細節)
Olga avatarOlga2011-05-08
謝謝